Ruta de navegación

Informes de Auditoría Interna de Gestión

En desarrollo del componente de Auditoría Interna establecido en el Manual Técnico MECI 2014, se busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la Contaduría General de la Nación CGN.

 

La función de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces debe ser considerada como un proceso retroalimentador a través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del riesgo, Control y Gestión de la entidad.

Documentos y multimedia

6626857-docx
6626851-xlsx
6625288-pdf
6587270-pdf
6542223-pdf
6599602-pdf
6599563-pdf
6542690-gif
6542229-mp4
No hay documentos ni archivos multimedia en esta carpeta.
Selección del elemento Nombre Fecha de modificación Acciones del elemento
Carpetas
Hace 2 meses
Documentos
Hace 1 mes
Hace 1 mes
Hace 1 mes
Hace 2 meses
Hace 3 meses
Hace 3 meses
Hace 3 meses
Hace 7 meses
Hace 7 meses

{title}

Ahora mismo por

{title}

Ahora mismo por