Plan de trabajo de Racionalización de Trámites
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Auditoría interna de gestión a los procesos Gestión de Recursos Financieros y Gestión Administrativa
Informe de auditoria Interna.pdf
Versión 1.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 1 MB
- Modificado
- 21/05/24 15:25 por Carlos Manuel Palacio Manjarrez
- Creado
- 16/05/24 14:49 por Carlos Manuel Palacio Manjarrez
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- 2024
- Descripción
- Auditoría interna de gestión a los procesos Gestión de Recursos Financieros y Gestión Administrativa
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Microsoft Word - Informe AIG SCIC 2022 final
- Versión 1.0Por Carlos Manuel Palacio Manjarrez, en 16/05/24 14:49Registro sin cambios