Plan de trabajo de Racionalización de Trámites
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Auditoría interna de gestión al proceso Gestión de Recursos Financieros - Sistema de Control Interno Contable 2022
Auditoría interna de gestión al proceso Gestión de Recursos Financieros - Sistema de Control Interno Contable 2022.pdf
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- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 672 KB
- Modificado
- 30/06/23 16:20 por Carlos Manuel Palacio Manjarrez
- Creado
- 30/06/23 16:20 por Carlos Manuel Palacio Manjarrez
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- 2023
- Versión 1.0Por Carlos Manuel Palacio Manjarrez, en 30/06/23 16:20Registro sin cambios