Plan de trabajo de Racionalización de Trámites
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Auditoría interna de gestión al proceso Gestión de Recursos Financieros - Sistema de Control Interno Contable 2021
Auditoría interna de gestión al proceso Gestión de Recursos Financieros - Sistema de Control Interno Contable 2021.pdf
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- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 961 KB
- Modificado
- 6/06/22 9:40 por WebMaster CGN
- Creado
- 29/03/22 16:15 por WebMaster CGN
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- 2022
- Versión 2.0Por WebMaster CGN, en 6/06/22 9:40Registro sin cambios