Plan de trabajo de Racionalización de Trámites
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Auditoría Interna al Proceso Gestión de Recursos Financieros - Sistema de Control Interno Contable 2020
Auditoría Interna al Proceso Gestión de Recursos Financieros - Sistema de Control Interno Contable 2020.pdf
Versión 1.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 639 KB
- Modificado
- 9/03/21 8:29 por Carlos Estrada
- Creado
- 9/03/21 8:29 por Carlos Estrada
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- 2021
- Versión 1.0Por Carlos Estrada, en 9/03/21 8:29Registro sin cambios