Plan de trabajo de Racionalización de Trámites
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Plan de trabajo de Racionalización de Trámites
Informe de Auditoría Interna de Gestión al Sistema de Control Interno - MIPG
Informe de Auditoría Interna de Gestión al Sistema de Control Interno - MIPG.pdf
Versión 1.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 774 KB
- Modificado
- 26/08/20 13:57 por Carlos Estrada
- Creado
- 26/08/20 13:57 por Carlos Estrada
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- 2020
- Versión 1.0Por Carlos Estrada, en 26/08/20 13:57Registro sin cambios